一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 邵东市大禾塘四季发文体批发部
三、 *采购项目编号: ************253
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年4月14日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30403 胶带/胶纸/胶条 12811双面胶 36 432.0 得力/deli30403 验收通过 2 齐心 A8160 事务包 公文包 12 222.0 齐心/ComixA8160 验收通过 3 得力/deli 8486 微笑 长尾票夹筒装 48只/筒 (单位:筒) 彩色 26 434.98 得力/deli8486 验收通过 4 莱特 3015 单据/收据/凭证 5本/包 200 500.0 莱特3015 验收通过 5 得力 18500 普通干电池 碱性5号电池2粒卡装(黑) 30 105.0 得力/deli18500 验收通过 6 得力 18504 普通干电池 碱性7号电池2粒卡装(黑) 30 103.8 得力/deli18504 验收通过 7 齐心 k35-14C扣子文件袋 A4透明纽扣袋 按扣袋 透明文件袋资料档案袋14c 200 360.0 齐心/Comixk35-14C扣子文件袋 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张建军
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